Keri sisuni

Uuendused

Teine makse saaja tasumisel

Ostuarvele ja tasumisele on lisatud kaks uut välja: makse saaja ja tasutakse kontole.

Hankija kaardile saab nüüd sisestada makse saaja nime ja konto numbri. Ostuarve/tasumise sisestamisel täituvad need andmed automaatselt firma kaardilt — kui makse saaja on määratud, kuvatakse hankija nime all vastav märge.

Funktsioon on saadaval Profit+ paketi kasutajatele.

Loe täpsemalt juhendist

3302

Laekumiste ja tasumiste import LHV pangast

Täiendasime Tasumiste ja laekumiste XML importi LHV pangast.

Seoses LHV panga formaatide muudatusega soovitame üle minna XML formaadi impordile.

ISO XML formaati toetab ka Profiti vana laekumiste ja tasumiste import.

Soovitame võtta kasutusele uue panga mooduli, see võimaldab lisaks tasumistele ja laekumistele importida ka teised pangaväljavõtte kirjed!

3298

Kliendi/tarnija top müügi järgi

Lõime lisamooduli Kliendi/tarnija top müügi järgi, mis pakub kahte aruannet:

  • Top ostud tarnijate lõikes – näitab tarnija koodi, nime, arvete arvu ja perioodi ostusummat ilma käibemaksuta.
  • Top müügid klientide lõikes – kuvab kliendi koodi, nime, arvete arvu ja käibemaksuta müügisumma.

Mõlemas aruandes saab määrata perioodi ning tulemused sorteeritakse summa järgi kahanevalt, nii et suurima käibega partner on esimesena. Loe lähemalt mooduli juhendist: Kliendi/tarnija top müügi järgi.

Müügitellimusest arve koostamise seadistus

See uudis puudutab eelkõige üle interneti Profiti kasutajaid, kes soovivad arvete koostamist teha kiiremaks.

Müügitellimustest müügiarvete koostamise mootorit saab nüüd valida kahe tööviisi vahel:

  • Andmebaasis toimuv töötlus (sama loogika, mida kasutab VeebProfit) vähendab võrguliiklust ja loob arve oluliselt kiiremini, eriti kui töö käib üle interneti.
  • Kliendirakenduse töötlus jätkab senist käitumist ning sobib juhul, kui protsessile on tehtud kohalikku kohandusi.

Seadistuse muutmine toimub SQL käsuga (firmapõhiselt):

-- Uus, kiirem töövoog
execute procedure sp_savesetting('SALESORDER_TO_INVOICE', '1');

-- Varasem käitumine
execute procedure sp_savesetting('SALESORDER_TO_INVOICE', '0');

Vaata täpsemat juhendit korduma kippuvate küsimuste tehnilise rubriigis: Kuidas valida, kuidas müügitellimusest luuakse müügiarve?

3258

Uuendus võimaldab lihtsustada ostuarvete tasumise töövoogu

  • Eksporditud tasumisele tuleb unikaalne tunnus EndToEndId, mis tuleb tagasi pangaimpordiga.
  • Kui impordi käigus leitakse juba eksporditud tasumine sobiva EndToEndId-ga, kasutatakse olemasolevat tasumist uue loomise asemel:
    • Vajadusel parandatakse tasumise kpv, summa ja valuuta.
    • Tasumisele salvestub pangaviide
  • Kui tasumine on seotud ostuarvega, siis tasumise automaatsel sidumisel eelistatakse see ostuarve
  • Pangaväljavõtte kirjest loodud dokumendi kustutamisel:
    • Kui tegemist on varem eksporditud tasumisega, see jäetakse alles, võetakse kinnitus maha (st kaob kanne ja arveldused) ja kustutatakse seosed pangaväljavõtte kirjega (hiljem kirje töötlemisel vastav kirje seotakse tagasi EndToEndId tunnuse abil)
    • Muud tasumised (mitte eksporditud st loodud pangaväljavõtte kirjest) kustutatakse

Antud lahendus oluliselt vähendab vajadust käsitsi andmete sisestamise ja kontrolli järele ja seega vähendab raamatupidaja koormust, vigade tekkimise ohtu.

Alloleval skeemil on näidatud ostuarve tasumise töövoo sammud:

graph
  A[E-arve import] --> F[Ostuarve]
  B[Tseki või PDF arve skännimine] --> F
  C[Ostuarve genereerimine ostutellimusest] --> F
  D[Käsitsi sisestamine] --> F
  F --> G["Ostuarvest loodud tasumine"<hr/>Tasumine peab jääma kinnitamata]
  G --> H[Tasumise eksport panka]
  H --> I["Pangas tasumise kinnitamine ja tasumine"<hr/>Tasumine ei pea toimuma samal päeval või samas summas. Oluline vaid, et kasutatakse Profitiat eksporditud kirjet selleks, et hiljem Profit saaks tasumist tuvastada]
  I --> J["Pangaväljavõtte import"]
  J --> K["Leitakse ja täiendatakse algne eksporditud tasumine"<hr/>Vajadusel parandatakse summa ja kuupäev<br/>Täiendasime automaatse kannete sidumise protseduuri nii, et tasumine seotud eelisjärjekorras ostuarvega, millest tasumine on loodud]
  K --> L["Tasumine kinnitatakse"<hr/>Maksmata arvete aruanne kajastab tasumist]

3256

Lisatud pikemate viitenumbrite tugi.

Seni Profit toetas eesti panga standardile vastavat viitenumbrit pikkusega kuni 20 tähte. Välismaksetel aga võidakse kasutada muid standarte:

  • Eesti tavaline viitenumber - max 20 numbrit.
  • Rahvusvaheline / SCOR (RFxx…) viide - kuni 25 tähemärki.
  • SEPA XML <Ref> väli - võib tehniliselt sisaldada kuni 35 sümbolit, aga pank valideerib selle vastavalt oma nõuetele.

Uuendus suurendab viitenumbri maksimaalset pikkust võimaldades töödelda ka 35-tähelisi viitenumbreid.

Uuendused 30.01.2025

3170

  • 2025.a KMD vorm
  • E-arve salvestamise täiendus SEB jaoks Kui tuleb viga KÜ e-arve üleslaadimisel SEB panka, võib lülitada sisse seadistuse "Mitte salvestada e-arvele xsi:noNamespaceSchemaLocation" menüü Programm/Firma andmed leheküljel "Muud seadistused".
  • EDI dokumendi salvestamise veaparandus (Telema/Docura)

Uuendused 28.01.2025

3169

  • KÜ e-arve maksekorraldusel arve summale lisandub võla/ettemakse summa

3168

  • KÜ: võimalus alati trükkida ridu arvel
  • Muutunud hindade aruanne : uus vorm
  • Parandatud summa lahter tasumiste registris
  • Kauba valiku täiendus - lahendatud probleem väga pikkade kaubanimede kuvamisega
  • Aastaaruanne: Majandusliku sisu määramine mitmele kontole korraga AI assistendi abil

3167

  • Sisselogimise akna täiendus

3166

  • Laomooduli andmestruktuuride täiendused
  • Kiletootmise töökäsu parandus
  • Prestashop tellimuste impordi parandus

Uuendused 18.12.2024

3156

  • Muudetud müügiarve päise/jaluse lisatekstide seadistused veebiversiooni parema ühtlustamise jaoks.
  • Koondkinnitamise funktsiooni parandus
  • Aastaaruande mooduli täiendused